企业经营成果怎样?收入多少?支出多少?是赢利还是亏损?这些都需要通过会计核算来获得,本系统通过全仿真的会计凭证、账簿、报表,来帮助财务人员快捷准确地对企业各项经营业务进行会计处理,以自动和手工等方式来生成
和编制会计凭证,进行现金流量分配,结转损益等。
1.凭证编制(录入)
系统中除了可以由固定资产、工资等模块自动生成会计凭证以外,您还可以通过账务系统的"凭证编制"功能来直接编制会计凭证。
单击「账务」→「凭证录入」,或者"账务系统"导航图中的[凭证录入]图标进入相应操作界面。
2.凭证审核
会计凭证录入之后,需要由专门的会计人员进行认真、严格审核(在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现),这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为"制单与审核不可以是同一人",考虑到中小企业人员结构有限、业务简化,系统还可以按照"制单与审核可以是同一人"的方式来审核会计凭证。
单击「账务」→「凭证审核」,或者单击"账务系统"导航图中的【凭证审核】图标进入相应操作界面。(该窗口与'出纳签字'窗口和操作方法基本相似)
3.凭证登帐
凭证登账是凭证处理的最后一个步骤,系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证,不允许进行修改。
单击「账务」→「凭证登账」,或者单击"账务系统"导航图中的【凭证登账】图标进入相应操作界面。
4.期末调汇
涉及外币业务的企业,在结账之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理,这时您可以使用"期末调汇"功能来方便、快捷地进行账务调整。
单击「账务」→「期末调汇」,或者单击"账务系统"导航图中的【期末调汇】图标进入相应操作界面。
5.结转损益
当本月的会计凭证都已登账,并进行了期末调汇之后,就需要将本期的损益类科目的余额结转到"本年利润"科目,并生成相应的会计凭证。在使用本系统时,您可以通过"结转损益"功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中,并自动生成相应的会计凭证。此外,当凭证生成的同时系统还可以自动将其登账,免去了您做其他操作的麻烦,可以提高您的工作效率。
单击「账务」→「结转损益」,或者单击"账务系统"导航图中的【结转损益】图标进入相应操作界面。
6.期末结账
当本期的进销存业务已结账,并且所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间会计业务数据的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,使系统进入到下一会计期间。
单击「账务」→「期末结账」,或者单击"账务系统"导航图中的【期末结账】图标进入相应操作界面。